Faktúra 1240066
Dátum vyhotovenia: 1.2.2024
Faktúra doručená: 1.2.2024
Číslo zmluvy: 113/4/2022
Dodávateľ
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5
811 08 Bratislava
IČO: 47079690
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Strav. poukážky 01/2024, 29.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
29,58 EUR
ceny sú vrátane DPH