Faktúra 1240092
Dátum vyhotovenia: 30.1.2024
Faktúra doručená: 8.2.2024
Číslo objednávky: 45/1/Fi/1/2024
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 347.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
416,80 EUR
ceny sú vrátane DPH