Faktúra 1240129
Dátum vyhotovenia: 14.2.2024
Faktúra doručená: 16.2.2024
Číslo zmluvy: 98/4/2023
Dodávateľ
Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
83104 Bratislava
IČO: 53528654
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stravné poukážky 02/2024, 7366.78 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7 366,78 EUR
ceny sú vrátane DPH