Faktúra 1240196
Dátum vyhotovenia: 13.3.2024
Faktúra doručená: 14.3.2024
Číslo objednávky: 107/1/Fi/3/2024
Číslo zmluvy: 63/4/2023
Dodávateľ
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čistiace a hygienické potreby, 605.94 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
727,13 EUR
ceny sú vrátane DPH