Faktúra 1240250
Dátum vyhotovenia: 9.4.2024
Faktúra doručená: 10.4.2024
Číslo zmluvy: 4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 03-04/24 NM, 256.64 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 03-04/24 NM, 273.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
636,22 EUR
ceny sú vrátane DPH