Faktúra 1250364
Dátum vyhotovenia:
30.5.2025
Faktúra doručená:
3.6.2025
Číslo objednávky:
251/1/Fi/5/2025
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, kanister, 86.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
106,00 EUR
ceny sú vrátane DPH