Faktúra 1250428
Dátum vyhotovenia: 17.6.2025
Faktúra doručená: 19.6.2025
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 06/2025 NM, 3782.99 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 653,08 EUR
ceny sú vrátane DPH