Faktúra 1250446
Dátum vyhotovenia: 18.6.2025
Faktúra doručená: 23.6.2025
Číslo objednávky: 113/1/Mi/3/2025
Dodávateľ
DUKOM, s.r.o.
Novomestská 41
907 01 Myjava
IČO: 36306401
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Voda na čistenie ciest MY, TN233GF, 65.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
65,10 EUR
ceny sú vrátane DPH