Faktúra 1250449
Dátum vyhotovenia: 24.6.2025
Faktúra doručená: 24.6.2025
Číslo objednávky: 285/1/Mh/6/2025
Číslo zmluvy: 19/4/2025
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo 2/4 - vysprávka ciest TN, 453.81 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
558,19 EUR
ceny sú vrátane DPH