Faktúra 1250506
Dátum vyhotovenia: 9.7.2025
Faktúra doručená: 10.7.2025
Číslo zmluvy: 4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 06-07/25 TN, 223.02 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 06-07/25 TN, 1709.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 376,61 EUR
ceny sú vrátane DPH