Faktúra 1250580
Dátum vyhotovenia:
4.8.2025
Faktúra doručená:
5.8.2025
Číslo objednávky:
34/4/Hr/05/2025
Číslo zmluvy:
66/4/2024
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Údržba ciest mikrokobercom II/504 Podolie-Očkov, 99190 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
99 190,00 EUR
ceny sú vrátane DPH