Faktúra 1250583
Dátum vyhotovenia: 1.8.2025
Faktúra doručená: 5.8.2025
Číslo zmluvy: 2024/1118
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mobily 07/2025 hovory, 265.9 EUR
Názov položky:
Mobily 07/2025 hovory, 0.56 EUR
Názov položky:
Mobily 07/2025 hovory, 76.07 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
342,53 EUR
ceny sú vrátane DPH