Faktúra 1250588
Dátum vyhotovenia: 4.8.2025
Faktúra doručená: 6.8.2025
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 07/2025 NM, 1132.51 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 392,98 EUR
ceny sú vrátane DPH