Faktúra 1250639
Dátum vyhotovenia:
22.8.2025
Faktúra doručená:
1.9.2025
Číslo zmluvy:
4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stočné 02-08/2025 NM, 5.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6,27 EUR
ceny sú vrátane DPH