Faktúra 1250655
Dátum vyhotovenia: 3.9.2025
Faktúra doručená: 5.9.2025
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 08/2025 NM, 304.06 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
373,99 EUR
ceny sú vrátane DPH