Faktúra 1250664
Dátum vyhotovenia: 3.9.2025
Faktúra doručená: 9.9.2025
Číslo objednávky: 395/1/Šk/8/2025
Dodávateľ
Slovitrans s.r.o.
Čachtická 2685/7B
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 44945744
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón NM - II/504, 585.96 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
585,96 EUR
ceny sú vrátane DPH