Faktúra 1250672
Dátum vyhotovenia:
5.9.2025
Faktúra doručená:
9.9.2025
Číslo objednávky:
54/4/Hr/07/2025
Číslo zmluvy:
138/4/2024
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ MY, 23682.49 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
23 682,49 EUR
ceny sú vrátane DPH