Faktúra 1250674
Dátum vyhotovenia: 9.9.2025
Faktúra doručená: 10.9.2025
Číslo zmluvy: 4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 08-09/25 TN, 322.06 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 08-09/25 TN, 1820.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 635,25 EUR
ceny sú vrátane DPH