Faktúra 1250820
Dátum vyhotovenia: 27.10.2025
Faktúra doručená: 30.10.2025
Číslo objednávky: 491/1/Mi/10/2025
Číslo zmluvy: 12/4/2025
Dodávateľ
DANUCEM Slovensko a.s.
Rohožník SK
906 38 Rohožník
IČO: 00214973-1
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenina pre ZÚ - MY, 11501.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
11 501,08 EUR
ceny sú vrátane DPH