Faktúra 1250844
Dátum vyhotovenia: 3.11.2025
Faktúra doručená: 5.11.2025
Číslo objednávky: 444/1/Fi/9/2025
Číslo zmluvy: 56/4/2025
Dodávateľ
ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
OOPP , 114 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
140,22 EUR
ceny sú vrátane DPH