Faktúra 1250881
Dátum vyhotovenia: 12.11.2025
Faktúra doručená: 14.11.2025
Číslo zmluvy: 7010/31/2002
Dodávateľ
NCH Slovakia s.r.o.
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis umýv. stola TN, 552.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
679,33 EUR
ceny sú vrátane DPH