Faktúra 1250927
Dátum vyhotovenia:
24.11.2025
Faktúra doručená:
2.12.2025
Číslo objednávky:
579/1/Fi/11/2025
Dodávateľ
Verena, s.r.o.
Sedličná 3099
913 11 Trenčianske Stankovce
IČO: 36346195
Sedličná 3099
913 11 Trenčianske Stankovce
IČO: 36346195
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Brit železný, 260.19 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
320,03 EUR
ceny sú vrátane DPH