Faktúra 1260079
Dátum vyhotovenia: 9.2.2026
Faktúra doručená: 10.2.2026
Číslo zmluvy: 4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 01-02/26 TN, 185.99 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 01-02/26 TN, 1513.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 089,78 EUR
ceny sú vrátane DPH