Faktúra 1260091
Dátum vyhotovenia: 9.2.2026
Faktúra doručená: 16.2.2026
Číslo objednávky: 5/4/Fa/1/2026
Číslo zmluvy: 138/4/2024
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ NM, 14711.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
18 095,46 EUR
ceny sú vrátane DPH