Faktúra 1260184
Dátum vyhotovenia: 17.3.2026
Faktúra doručená: 19.3.2026
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 03/2026 NM, 1391.65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 711,73 EUR
ceny sú vrátane DPH