Faktúra 1260251
Dátum vyhotovenia: 9.4.2026
Faktúra doručená: 13.4.2026
Číslo zmluvy: 115/4/2025
Dodávateľ
Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
83104 Bratislava
IČO: 53528654
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stravné poukážky 04/2026, 6304.12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 304,12 EUR
ceny sú vrátane DPH