Faktúra 1260374
Dátum vyhotovenia: 15.5.2026
Faktúra doručená: 20.5.2026
Číslo objednávky: 167/1/Fi/4/2026
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oko ťažné TN159GZ, 214.63 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
264,00 EUR
ceny sú vrátane DPH