Faktúra 1260390
Dátum vyhotovenia:
29.5.2026
Faktúra doručená:
1.6.2026
Číslo objednávky:
269/1/Fi/5/2026
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Brúsne kotúče, 133.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
163,80 EUR
ceny sú vrátane DPH