Faktúra 1260451
Dátum vyhotovenia: 15.6.2026
Faktúra doručená: 16.6.2026
Číslo objednávky: 297/1/Fi/6/2026
Číslo zmluvy: 39/4/2026
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenina 2/4 vyspr. ciest TN, 536.49 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
659,88 EUR
ceny sú vrátane DPH