Faktúra 1260458
Dátum vyhotovenia: 15.6.2026
Faktúra doručená: 18.6.2026
Číslo zmluvy: 3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 06/2026, 443.95 EUR
Názov položky:
Benzín 06/2026, 11.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
560,07 EUR
ceny sú vrátane DPH