Faktúra 1260504
Dátum vyhotovenia: 3.7.2026
Faktúra doručená: 6.7.2026
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 06/2026 NM, 5233.77 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 437,53 EUR
ceny sú vrátane DPH