Faktúra 1260537
Dátum vyhotovenia:
14.7.2026
Faktúra doručená:
14.7.2026
Číslo objednávky:
347/1/Fi/7/2026
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Horák, 216.91 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
266,80 EUR
ceny sú vrátane DPH