Faktúra 1260546
Dátum vyhotovenia: 14.7.2026
Faktúra doručená: 16.7.2026
Číslo objednávky: 48/4/Hr/5/2026
Číslo zmluvy: 138/4/2024
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ MY, 18522.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
18 522,18 EUR
ceny sú vrátane DPH