Faktúra 1260551
Dátum vyhotovenia:
15.7.2026
Faktúra doručená:
20.7.2026
Číslo zmluvy:
3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 07/2026, 452.38 EUR
Názov položky:
Benzín 07/2026, 11.13 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
570,08 EUR
ceny sú vrátane DPH