Faktúra 1260594
Dátum vyhotovenia: 3.8.2026
Faktúra doručená: 5.8.2026
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 07/2026 TN, 565.15 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
695,13 EUR
ceny sú vrátane DPH