Faktúra 1260704
Dátum vyhotovenia:
9.9.2026
Faktúra doručená:
9.9.2026
Číslo zmluvy:
4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 08-09/26 TN, 80.33 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 08-09/26 TN, 1631 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 104,94 EUR
ceny sú vrátane DPH