Faktúra 2150137
Dátum vyhotovenia: 26.2.2015
Faktúra doručená: 27.2.2015
Dodávateľ
SADRO s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
cement, 12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
12,00 EUR
ceny sú vrátane DPH