Faktúra 2150549
Dátum vyhotovenia: 21.8.2015
Faktúra doručená: 26.8.2015
Číslo objednávky: 314/2/Vá/8/2015
Dodávateľ
Jema,spol.s r.o.
Domaniža
018 16 Domaniža
IČO: 44675593
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
pranie OOPP, 39.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
39,38 EUR
ceny sú vrátane DPH