Faktúra 2150575
Dátum vyhotovenia: 3.9.2015
Faktúra doručená: 4.9.2015
Číslo objednávky: 278/2/Fe/7/2015
Dodávateľ
Domáce potreby-Ing.Branislav Horák
Ružová 109
01901 Ilava
IČO: 31040438
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
kotúč pilový, 210 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
210,00 EUR
ceny sú vrátane DPH