Faktúra 2150758
Dátum vyhotovenia: 31.10.2015
Faktúra doručená: 31.10.2015
Číslo zmluvy: 39/4/2010
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
soľ, 58225.4 EUR
Názov položky:
soľ, 0.01 EUR
Názov položky:
soľ, -0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
69 870,48 EUR
ceny sú vrátane DPH