Faktúra 2150912
Dátum vyhotovenia: 1.1.2016
Faktúra doručená: 5.1.2016
Číslo zmluvy: 1/2008/146/1/2005
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
mobily 12/2015, 89.54 EUR
Názov položky:
mobily 12/2015, 570.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
660,16 EUR
ceny sú vrátane DPH