Faktúra 2160012
Dátum vyhotovenia: 11.1.2016
Faktúra doručená: 20.1.2016
Číslo zmluvy: 4/2/2013
Dodávateľ
SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO: 36403008
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
el.energia PU 12/15, 94.72 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
94,72 EUR
ceny sú vrátane DPH