Faktúra 2160089
Dátum vyhotovenia: 11.2.2016
Faktúra doručená: 22.2.2016
Číslo objednávky: 46/2/Fe/01/2016
Dodávateľ
Jaroslav Struhár
Štefánikova
020 01 Púchov
IČO: 47900601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kontrola, čistenie komínov, 22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
22,00 EUR
ceny sú vrátane DPH