Faktúra 2160117
Dátum vyhotovenia: 7.3.2016
Faktúra doručená: 7.3.2016
Číslo objednávky: 91/2/Vá/03/2016
Dodávateľ
PROMNET s.r.o.
Námestie A.Hlinku 25/30
01701 Považská Bystrica
IČO: 31587780
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
náplne, 97.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
116,52 EUR
ceny sú vrátane DPH