Faktúra 2160119
Dátum vyhotovenia: 1.3.2016
Faktúra doručená: 8.3.2016
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
mobily 2/216, 123.42 EUR
Názov položky:
mobil 2/216, 543.31 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
666,73 EUR
ceny sú vrátane DPH