Faktúra 2160219
Dátum vyhotovenia: 22.4.2016
Faktúra doručená: 26.4.2016
Číslo zmluvy: 50/4/2015
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
asfalt. zmes, 1867.14 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 867,14 EUR
ceny sú vrátane DPH