Faktúra 2170454
                    
                    
                            Dátum vyhotovenia:
                            12.6.2017
                        
                        
                                                
                            Faktúra doručená:
                            21.6.2017
                        
                        
                                                
                            Číslo objednávky:
                            196/2/Ku/04/2017
                        
                        
                                                    
                                Číslo zmluvy:
                                97/4/2016
                            
                                            Dodávateľ
                    
                        KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
                Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
                    
                        Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
                Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
                            Kameň fr.2/5 na výspravky, 76 EUR                                
                            Celková hodnota fakturovaného plnenia:
                                                    91,20 EUR
                                
                                                                            ceny sú vrátane DPH