Faktúra 2170698
Dátum vyhotovenia: 20.9.2017
Faktúra doručená: 29.9.2017
Číslo objednávky: 496/2/Fe/09/2017
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mot.olej Paramo, 187.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
224,64 EUR
ceny sú vrátane DPH