Faktúra 2190151
Dátum vyhotovenia:
12.2.2019
Faktúra doručená:
20.2.2019
Číslo objednávky:
98/2/Ku/02/2019
Číslo zmluvy:
31/2/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Flaga náplne PB, 69.89 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
83,87 EUR
ceny sú vrátane DPH