Faktúra 2220703
Dátum vyhotovenia: 24.9.2022
Faktúra doručená: 5.10.2022
Číslo zmluvy: 17/4/2008
Dodávateľ
Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Dúbravská cesta 14
84104 Bratislava
IČO: 35919001
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia ČSV Beluša 8/22, 58.06 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
58,06 EUR
ceny sú vrátane DPH